Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | S2023104 |
Interné číslo | 163/2023 |
Predmet | Profylaxia stroja, vyčistenie, oprava |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-06-2023 |
Dátum zverejnenia | 28-06-2023 |
Dátum vystavenia | 05-06-2023 |
Dátum úhrady | 12-06-2023 |
Dátum evidencie | 09-06-2023 |
Viaže sa k objednávkam | 2023051 |
Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
Suma s DPH* | 222 |
Mena | € |