Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | V2023175 |
Interné číslo | 88/2023 |
Predmet | Kancelárske a hygienické potreby na 2.kvartál 2023 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 13-04-2023 |
Dátum zverejnenia | 24-04-2023 |
Dátum vystavenia | 30-03-2023 |
Dátum úhrady | 04-04-2023 |
Dátum evidencie | 31-03-2023 |
Viaže sa k objednávkam | 2023030 |
Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
Suma s DPH* | 611.39 |
Mena | € |