Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | S2023181 |
Interné číslo | 324/2023 |
Predmet | Oprava,servis kopírovacieho stroja |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 06-11-2023 |
Dátum zverejnenia | 02-11-2023 |
Dátum vystavenia | 23-10-2023 |
Dátum úhrady | 06-11-2023 |
Dátum evidencie | 24-10-2023 |
Viaže sa k objednávkam | 2023128 |
Viaže sa k zmluvám | 36/2019 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : BLARO, s.r.o., IČO: 46498702, Adresa: Werferova 1, Mesto: Košice, PSČ: 04011 |
Suma s DPH* | 129.6 |
Mena | € |