Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 1402300537 |
Interné číslo | 368/2023 |
Predmet | LED svietidlá s výložníkom/7 ks |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 19-12-2023 |
Dátum zverejnenia | 22-12-2023 |
Dátum vystavenia | 05-12-2023 |
Dátum úhrady | 11-12-2023 |
Dátum evidencie | 05-12-2023 |
Viaže sa k objednávkam | 2023134 |
Viaže sa k zmluvám | 70/2014 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : ANTIK Telecom s.r.o., IČO: 36191400, Adresa: Čárskeho 10, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 1856.4 |
Mena | € |