Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20230769 |
Interné číslo | 139/2023 |
Predmet | Materiál pre aktivačných pracovníkov |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 31-05-2023 |
Dátum zverejnenia | 25-05-2023 |
Dátum vystavenia | 17-05-2023 |
Dátum úhrady | 23-05-2023 |
Dátum evidencie | 17-05-2023 |
Viaže sa k objednávkam | 2023045 |
Spôsob platby | Prevodný príkaz |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, IČO: 00690988, Adresa: Povstania českého ľudu 941/1, Mesto: Kosice, PSČ: 04022 Dodávateľ : FEROCOLOR s.r.o., IČO: 47522127, Adresa: Južná Trieda 36, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
Suma s DPH | 401.33 |
Mena | € |